Önkormányzati belépés | |
|
31/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
|
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2008. (III.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékének és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését
2 653 360 E Ft bevétellel
2 719 009 E Ft kiadással
65 649 E Ft működési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 396 647 E Ft
működési célú központi bevételek 544 052 E Ft
átengedett központi bevételek 428 638 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 79 919 E Ft
működési célú pénzmaradvány 16 292 E Ft
működési célú hitelfelvétel 65 649 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 531 197 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 317 277 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76 611 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 2 181 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 37 970 E Ft
áfa bevételek 17 400 E Ft
felhalmozási pénzmaradvány 736 373 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel -
Felhalmozási bevételek összesen: 1 187 812 E Ft
Bevételek mindösszesen: 2 719 009 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 509 920 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 166 838 E Ft
a dologi jellegű kiadások 573 837 E Ft
pénzeszköz átadás 392 745 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 15 238 E Ft
céltartalék 11 115 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 36 950 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 632 743 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 83 164 E Ft
fejlesztési kiadások 153 683 E Ft
pénzeszközátadás 20 146 E Ft
kölcsönnyújtás 6 200 E Ft
hiteltörlesztés, értékpapír és részesedés vásárlás 485 291E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 36 950 E Ft
céltartalék 300 832 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 086 266 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2 719 009 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet 2008. december 1-jén lép hatályba.
Kőszeg, 2008. november 27.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékének és finanszírozásának módja
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését
2 653 360 E Ft bevétellel
2 719 009 E Ft kiadással
65 649 E Ft működési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
2 . §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat bevételei
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú bevételek:
működési célú saját bevételek 396 647 E Ft
működési célú központi bevételek 544 052 E Ft
átengedett központi bevételek 428 638 E Ft
működési célú átvett pénzeszköz 79 919 E Ft
működési célú pénzmaradvány 16 292 E Ft
működési célú hitelfelvétel 65 649 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 531 197 E Ft
Felhalmozási célú bevételek:
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 317 277 E Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76 611 E Ft
felhalmozási célú központi bevételek 2 181 E Ft
felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 37 970 E Ft
áfa bevételek 17 400 E Ft
felhalmozási pénzmaradvány 736 373 E Ft
felhalmozási célú hitelfelvétel -
Felhalmozási bevételek összesen: 1 187 812 E Ft
Bevételek mindösszesen: 2 719 009 E Ft
A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat kiadásai
A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:
Működési célú kiadások:
a személyi jellegű kiadások 509 920 E Ft
a munkaadókat terhelő járulékok 166 838 E Ft
a dologi jellegű kiadások 573 837 E Ft
pénzeszköz átadás 392 745 E Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 15 238 E Ft
céltartalék 11 115 E Ft
fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 36 950 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 632 743 E Ft
Felhalmozási célú kiadások:
felújítási kiadások 83 164 E Ft
fejlesztési kiadások 153 683 E Ft
pénzeszközátadás 20 146 E Ft
kölcsönnyújtás 6 200 E Ft
hiteltörlesztés, értékpapír és részesedés vásárlás 485 291E Ft
áfabefizetés, kamatfizetés 36 950 E Ft
céltartalék 300 832 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 086 266 E Ft
Kiadások mindösszesen: 2 719 009 E Ft
A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Jelen rendelet 2008. december 1-jén lép hatályba.
Kőszeg, 2008. november 27.
Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző