31/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2008. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2008. (III.1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértékének és finanszírozásának módja

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését
2 653 360 E Ft bevétellel
2 719 009 E Ft kiadással
65 649 E Ft működési hiánnyal
állapítja meg. A költségvetési főösszegek változásait az 1. számú melléklet tartalmazza.


2 . §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat bevételei

A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:

Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 396 647 E Ft
 működési célú központi bevételek 544 052 E Ft
 átengedett központi bevételek 428 638 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 79 919 E Ft
 működési célú pénzmaradvány 16 292 E Ft
 működési célú hitelfelvétel 65 649 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 531 197 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 317 277 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76 611 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 2 181 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés és ért. papír bev. 37 970 E Ft
 áfa bevételek 17 400 E Ft
 felhalmozási pénzmaradvány 736 373 E Ft
 felhalmozási célú hitelfelvétel -
Felhalmozási bevételek összesen: 1 187 812 E Ft

Bevételek mindösszesen: 2 719 009 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 2., és a 4. számú melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.


3. §

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat kiadásai


A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg megoszlása:

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 509 920 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 166 838 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 573 837 E Ft
 pénzeszköz átadás 392 745 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 15 238 E Ft
 céltartalék 11 115 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 36 950 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 632 743 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 83 164 E Ft
 fejlesztési kiadások 153 683 E Ft
 pénzeszközátadás 20 146 E Ft
 kölcsönnyújtás 6 200 E Ft
 hiteltörlesztés, értékpapír és részesedés vásárlás 485 291E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 36 950 E Ft
 céltartalék 300 832 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 1 086 266 E Ft

Kiadások mindösszesen: 2 719 009 E Ft

A 4. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. és 4. számú melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.


4.§


Jelen rendelet 2008. december 1-jén lép hatályba.



Kőszeg, 2008. november 27.


Huber László Dr. Tóth László
polgármester jegyző